Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0016856
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 27.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            19787
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-02-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            12-03-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-03-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 25.164.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 94.255
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 736.364
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 981.817
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
        
                                    RUC
                            
            80002917-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            01/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-23026-23-225194
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 432.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 366.363.272
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 366.363.272
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            421799
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SEGURO MEDICO Y SANATORIAL PARA LOS FUNCIONARIOS SEDECO- PLURIANUAL-AD REFERENDUM AL PGN 2023
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
        