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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013689
Monto de la Factura
₲ 396.500
Nro. Solicitud de Transferencia
58863
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
31-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 395.058

Retención DNCP
₲ 1.442
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRITERION S.A.
RUC
80055474-4
Número de Contrato
95/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-184498
Monto Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.153.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.153.133

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370524
Nombre de la Licitación
Servicio de Información Confidencial para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas