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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000810
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162831
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.036.120

Retención DNCP
₲ 3.880
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
₲ 30.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12006-19-172637
Monto Contrato
₲ 460.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.926.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.926.596

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362040
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios