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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000266
Monto de la Factura
₲ 70.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161257
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.343.705

Retención DNCP
₲ 248.673
Retención IVA
₲ 1.922.727
Retención Renta
₲ 1.922.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12009-22-214070
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.644.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.644.132

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408233
Nombre de la Licitación
LCO N° 01/2022 - ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y ELECTRICIDAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia