Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0039343
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.387.100
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            34364
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-04-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            02-05-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-05-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.387.100
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SANATORIO AMERICANO SA
        
                                    RUC
                            
            80004696-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            2
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-24002-12-47487
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 226.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 127.339.763
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 127.339.763
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            227430
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACION DE SEGURO MEDICO SANATORIAL AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2012
        
                                    Convocante
                            
            Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios
        