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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013912
Monto de la Factura
₲ 5.103.500
Nro. Solicitud de Transferencia
167196
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.802.626

Retención DNCP
₲ 18.001
Retención IVA
₲ 139.187
Retención Renta
₲ 139.186
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12002-21-206916
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.764.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.764.695

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400180
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de mantenimiento y reparación de vehículos de la Vicepresidencia de la República
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica