Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003496
Monto de la Factura
₲ 10.011.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63312
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.520.755
Retención DNCP
₲ 35.677
Retención IVA
₲ 273.041
Retención Renta
₲ 182.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-119836
Monto Contrato
₲ 106.659.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.708.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.708.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301286
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1