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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000577
Monto de la Factura
₲ 5.734.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150681
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.452.930

Retención DNCP
₲ 20.433
Retención IVA
₲ 156.382
Retención Renta
₲ 104.255
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FLAVIANO ORTIZ SILVA
RUC
2489963-1
Número de Contrato
52/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-123130
Monto Contrato
₲ 39.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.884.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.884.084

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312521
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3