Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000680
Monto de la Factura
₲ 3.950.700
Nro. Solicitud de Transferencia
58502
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.757.044
Retención DNCP
₲ 14.079
Retención IVA
₲ 107.746
Retención Renta
₲ 71.831
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-120765
Monto Contrato
₲ 313.882.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.406.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.406.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301086
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1