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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000888
Monto de la Factura
₲ 45.119.500
Nro. Solicitud de Transferencia
152281
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.907.824

Retención DNCP
₲ 160.789
Retención IVA
₲ 1.230.532
Retención Renta
₲ 820.355
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-120765
Monto Contrato
₲ 313.882.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.406.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.406.116

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301086
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1