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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003822
Monto de la Factura
₲ 138.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105497
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.235

Retención DNCP
₲ 492
Retención IVA
₲ 3.764
Retención Renta
₲ 2.509
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
72/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-124238
Monto Contrato
₲ 234.806.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.130.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.130.456

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302809
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y PLOMERIA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3