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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001025
Monto de la Factura
₲ 28.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138620
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
21-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.293.178

Retención DNCP
₲ 102.277
Retención IVA
₲ 782.727
Retención Renta
₲ 521.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-125595
Monto Contrato
₲ 167.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.834.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.834.454

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307550
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos de oficina y computacion
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1