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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011814
Monto de la Factura
₲ 40.182.300
Nro. Solicitud de Transferencia
138950
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.014.034

Retención DNCP
₲ 154.573
Retención IVA
₲ 225.050
Retención Renta
₲ 788.643
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-120444
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.113.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.113.124

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301336
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1