Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0074178
Monto de la Factura
₲ 5.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105375
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.477.657
Retención DNCP
₲ 20.526
Retención IVA
₲ 157.090
Retención Renta
₲ 104.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-122226
Monto Contrato
₲ 150.582.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.200.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.200.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307006
Nombre de la Licitación
Servicios de seguros para vehiculos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1