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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000147
Monto de la Factura
₲ 5.763.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108790
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.480.508

Retención DNCP
₲ 20.537
Retención IVA
₲ 157.173
Retención Renta
₲ 104.782
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY
RUC
250510-0
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-124253
Monto Contrato
₲ 127.414.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.572.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.572.982

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307807
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4