Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000145
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88192
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.994.124
Retención DNCP
₲ 14.967
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 76.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY
RUC
250510-0
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-124253
Monto Contrato
₲ 127.414.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.572.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.572.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307807
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
