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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0004024
Monto de la Factura
₲ 2.879.500
Nro. Solicitud de Transferencia
138610
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
10-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.738.352

Retención DNCP
₲ 10.261
Retención IVA
₲ 78.532
Retención Renta
₲ 52.355
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-119716
Monto Contrato
₲ 358.191.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.544.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.544.438

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301312
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MADERAMEN Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1