Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003851
Monto de la Factura
₲ 7.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106238
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.569.815
Retención DNCP
₲ 28.367
Retención IVA
₲ 217.091
Retención Renta
₲ 144.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-119716
Monto Contrato
₲ 358.191.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.544.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.544.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301312
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MADERAMEN Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1
