Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004183
Monto de la Factura
₲ 8.431.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179202
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.017.728
Retención DNCP
₲ 30.045
Retención IVA
₲ 229.936
Retención Renta
₲ 153.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-119716
Monto Contrato
₲ 358.191.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.544.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.544.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301312
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MADERAMEN Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1