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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 8.114.250
Nro. Solicitud de Transferencia
33068
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
27-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.635.878

Retención DNCP
₲ 35.776
Retención IVA
₲ 221.298
Retención Renta
₲ 221.298
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
467
Código de Contratación (CC)
CO-12013-19-179015
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.460.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.460.153

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365430
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 57/2019 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas