Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000501
Monto de la Factura
₲ 42.439.596
Nro. Solicitud de Transferencia
86387
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.937.588
Retención DNCP
₲ 149.696
Retención IVA
₲ 1.157.444
Retención Renta
₲ 1.157.444
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
467
Código de Contratación (CC)
CO-12013-19-179015
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.460.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.460.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365430
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 57/2019 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas