Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000526
Monto de la Factura
₲ 7.367.040
Nro. Solicitud de Transferencia
90838
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.932.720
Retención DNCP
₲ 25.986
Retención IVA
₲ 200.919
Retención Renta
₲ 200.919
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
467
Código de Contratación (CC)
CO-12013-19-179015
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.460.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.460.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365430
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 57/2019 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas