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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005532
Monto de la Factura
₲ 13.531.314
Nro. Solicitud de Transferencia
151609
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.868.033

Retención DNCP
₲ 48.221
Retención IVA
₲ 369.036
Retención Renta
₲ 246.024
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
18D
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-130215
Monto Contrato
₲ 48.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.717.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.208.206

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313854
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner para Impresoras y Fotocopiadoras para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas