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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006457
Monto de la Factura
₲ 8.104.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65224
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.706.757

Retención DNCP
₲ 28.880
Retención IVA
₲ 221.018
Retención Renta
₲ 147.345
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
18D
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-130215
Monto Contrato
₲ 48.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.717.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.208.206

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313854
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner para Impresoras y Fotocopiadoras para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas