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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009706
Monto de la Factura
₲ 3.943.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178625
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.749.722

Retención DNCP
₲ 14.051
Retención IVA
₲ 107.536
Retención Renta
₲ 71.691
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-132145
Monto Contrato
₲ 200.960.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.997.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.997.643

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316888
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas