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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000304
Monto de la Factura
₲ 83.946.600
Nro. Solicitud de Transferencia
97723
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.831.690

Retención DNCP
₲ 299.155
Retención IVA
₲ 2.289.453
Retención Renta
₲ 1.526.302
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-131268
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.098.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.294.545

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311447
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado