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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002412
Monto de la Factura
₲ 36.552.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32628
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.760.287

Retención DNCP
₲ 130.258
Retención IVA
₲ 996.873
Retención Renta
₲ 664.582
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
18C
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-130213
Monto Contrato
₲ 166.244.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.662.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.095.914

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313854
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner para Impresoras y Fotocopiadoras para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas