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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001373
Monto de la Factura
₲ 1.275.500
Nro. Solicitud de Transferencia
167394
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.212.978

Retención DNCP
₲ 4.545
Retención IVA
₲ 34.786
Retención Renta
₲ 23.191
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-11001-17-147291
Monto Contrato
₲ 152.913.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.417.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.417.578

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331448
Nombre de la Licitación
Adquisición de articulos de ferreteria, herramientas y materiales hidrosanitarios
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional