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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005366
Monto de la Factura
₲ 3.507.500
Nro. Solicitud de Transferencia
65411
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.335.569

Retención DNCP
₲ 12.499
Retención IVA
₲ 95.659
Retención Renta
₲ 63.773
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-11001-17-140431
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.330.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.330.552

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330597
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado y ascensores
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional