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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003627
Monto de la Factura
₲ 11.009.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7963
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2026
Fecha de la Transferencia
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.269.997

Retención DNCP
₲ 38.431
Retención IVA
₲ 300.245
Retención Renta
₲ 400.327
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-235013
Monto Contrato
₲ 305.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.794.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.039.906

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427495
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÒN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÈ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera