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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000292
Monto de la Factura
₲ 97.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115306
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
01-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.006.022

Retención DNCP
₲ 348.523
Retención IVA
₲ 2.667.273
Retención Renta
₲ 1.778.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Lucia Galeano y Asociados
RUC
80072476-3
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CO-12004-16-134012
Monto Contrato
₲ 363.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.206.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.206.401

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319017
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores