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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
029-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 18.202.800
Nro. Solicitud de Transferencia
185920
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.129.662

Retención DNCP
₲ 64.206
Retención IVA
₲ 496.440
Retención Renta
₲ 496.440
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
41/2021
Código de Contratación (CC)
CO-13006-21-201832
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.431.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.431.476

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396811
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Cubiertas para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica