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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003525
Monto de la Factura
₲ 27.336.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103676
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.748.524

Retención DNCP
₲ 96.422
Retención IVA
₲ 745.527
Retención Renta
₲ 745.527
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-170855
Monto Contrato
₲ 169.341.142
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.936.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.936.252

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357437
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior