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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004834
Monto de la Factura
₲ 2.053.066
Nro. Solicitud de Transferencia
90885
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
18-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.933.838

Retención DNCP
₲ 7.242
Retención IVA
₲ 55.993
Retención Renta
₲ 55.993
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-170915
Monto Contrato
₲ 392.590.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.532.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.532.402

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353187
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES