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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0083858
Monto de la Factura
₲ 599.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164958
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 564.215

Retención DNCP
₲ 2.113
Retención IVA
₲ 16.336
Retención Renta
₲ 16.336
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-171922
Monto Contrato
₲ 6.104.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.749.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.749.431

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357163
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional