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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0083546
Monto de la Factura
₲ 2.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85959
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.359.528

Retención DNCP
₲ 8.836
Retención IVA
₲ 68.318
Retención Renta
₲ 68.318
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-171922
Monto Contrato
₲ 6.104.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.749.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.749.431

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357163
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional