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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0083596
Monto de la Factura
₲ 16.535.200
Nro. Solicitud de Transferencia
98704
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.574.956

Retención DNCP
₲ 58.324
Retención IVA
₲ 450.960
Retención Renta
₲ 450.960
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
69/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-171353
Monto Contrato
₲ 157.315.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.037.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.037.046

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357158
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional