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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004201
Monto de la Factura
₲ 10.871.220
Nro. Solicitud de Transferencia
164906
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.239.898

Retención DNCP
₲ 38.346
Retención IVA
₲ 296.488
Retención Renta
₲ 296.488
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
54/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-171832
Monto Contrato
₲ 11.471.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.239.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.239.898

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357169
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES MÉDICOS E INSUMOS PARA CRIMINALISTICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional