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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0085046
Monto de la Factura
₲ 10.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20291
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.337.652

Retención DNCP
₲ 38.712
Retención IVA
₲ 299.318
Retención Renta
₲ 299.318
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
296
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-180794
Monto Contrato
₲ 580.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.317.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.317.440

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369522
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional