Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013754
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101024
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.260.625

Retención DNCP
₲ 8.465
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 65.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
371808
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-185671
Monto Contrato
₲ 42.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.824.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.824.280

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371808
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA Y TINTAS TONER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional