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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0122744
Monto de la Factura
₲ 10.215.650
Nro. Solicitud de Transferencia
72019
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.622.399

Retención DNCP
₲ 36.033
Retención IVA
₲ 278.609
Retención Renta
₲ 278.609
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-171779
Monto Contrato
₲ 177.180.485
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.544.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.544.369

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357158
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional