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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000002
Monto de la Factura
₲ 5.649.850
Nro. Solicitud de Transferencia
149743
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.321.747

Retención DNCP
₲ 19.929
Retención IVA
₲ 154.087
Retención Renta
₲ 154.087
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-171779
Monto Contrato
₲ 177.180.485
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.544.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.544.369

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357158
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional