Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002849
Monto de la Factura
₲ 4.663.750
Nro. Solicitud de Transferencia
164928
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.392.914
Retención DNCP
₲ 16.450
Retención IVA
₲ 127.193
Retención Renta
₲ 127.193
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-12003-19-171570
Monto Contrato
₲ 91.364.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.742.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.742.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357158
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
