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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009602
Monto de la Factura
₲ 74.337.850
Nro. Solicitud de Transferencia
16328
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2025
Fecha de la Transferencia
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.347.752

Retención DNCP
₲ 259.507
Retención IVA
₲ 2.027.396
Retención Renta
₲ 2.703.195
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12007-23-234807
Monto Contrato
₲ 1.001.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 583.916.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 583.916.277

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435562
Nombre de la Licitación
LCO SBE Nº 06/2023 SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA EDIFICIOS DEL MEC– PLURIANUAL 2023/2024
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion