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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0016152
Monto de la Factura
₲ 17.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170189
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.318.890

Retención DNCP
₲ 61.110
Retención IVA
₲ 472.500
Retención Renta
₲ 472.500
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12007-19-178056
Monto Contrato
₲ 614.685.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 578.989.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 578.989.037

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359611
Nombre de la Licitación
LCO SBE N° 06/2019 "Adquisición de Cartones de Títulos"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion