Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000176
Monto de la Factura
₲ 1.527.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192138
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.478.414
Retención DNCP
₲ 5.553
Retención IVA
₲ 41.645
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12002-24-239721
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.680.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.680.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438798
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Flota de Vehículos
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica
