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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000787
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126769
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.526.136

Retención DNCP
₲ 88.182
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 681.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28005-23-225975
Monto Contrato
₲ 188.927.228
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.789.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.789.110

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422132
Nombre de la Licitación
Construcción de Salón Auditorio para la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la U.N.C. FILIAL HORQUETA - AD REFERÉNDUM Año 2023
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado