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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006188
Monto de la Factura
₲ 4.846.533
Nro. Solicitud de Transferencia
58363
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.707.498

Retención DNCP
₲ 18.670
Retención IVA
₲ 25.108
Retención Renta
₲ 95.257
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23026-14-90896
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.808.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.808.096

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279401
Nombre de la Licitación
2do. Llamado par la Provisión de Pasajes Aéreos
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)