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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006903
Monto de la Factura
₲ 6.395.626
Nro. Solicitud de Transferencia
72683
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.212.013

Retención DNCP
₲ 24.636
Retención IVA
₲ 33.283
Retención Renta
₲ 125.694
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23026-14-90896
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.808.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.808.096

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279401
Nombre de la Licitación
2do. Llamado par la Provisión de Pasajes Aéreos
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)