Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036013
Monto de la Factura
₲ 7.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52166
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.707.355
Retención DNCP
₲ 25.100
Retención IVA
₲ 196.091
Retención Renta
₲ 261.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
9/2024
Código de Contratación (CC)
CO-11003-24-237754
Monto Contrato
₲ 401.929.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.152.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.792.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436469
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y TINTAS PARA DUPLICADORAS (AD REFERENDUM 2024)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados
